市局建立内部审计与纪检监察监督联动工作机制
6月2日上午,市局召开单位内部财政财务审计工作见面会。驻局纪检组组长、党组成员龙志刚同志出席会议并讲话。局相关科室、四个直属分局主要负责人及财务相关负责人参加会议。

会议传达了市局党组精神,送达了审计通知书,提出了审计“八不准”“四严禁”的工作纪律和工作要求。被审计单位主要负责人作出表态发言,将成立专班,认真对待,积极配合审计组要求,不瞒报、漏报。
龙志刚指出,内部审计是从严治党的需要,是职能职责的需要,是提高各单位管理水平的需要,是关心保护干部的需要。他强调,全局要统一思想认识,形成合力,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设。被审计单位要全力搞好配合,明确专人负责对接,及时提供资料。审计组成员要遵守审计纪律,大胆发现问题,找出问题,及时沟通,便于被审计单位改正问题。
会议的召开推动了内部审计与纪检监察监督联动工作,强化了信息沟通、增强了协作配合、形成了工作合力、实现了优势互补。
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